Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Липецкая область, Усманский район, с.Октябрьское, пр-кт Революции, д. 85
8 (47472) 3-53-11
8 (47472) 3-53-10

Контакты

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17.11.2014 Г. С. ОКТЯБРЬСКОЕ № 6

Дата публикации: 15.12.2015г.

Скачать документ
П О С Т А Н О В Л Е Н И ЕАДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

17.11.2014 г.    с. Октябрьское     №  68

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения

Октябрьский сельсовет от 06.12.2013 г. № 59 об утверждении

муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Октябрьский сельсовет   Усманского муниципального района  Липецкой области  на  2014-2020 годы»

 

       Для приведения в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации отдельных законодательных актов, администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области


   

 

  П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

 

     1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Октябрьский сельсовет от 06.12.2013 г. № 59 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьский сельсовет   Усманского муниципального района  Липецкой области  на  2014-2020 годы».

   2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

Глава администрации сельского поселения

 Октябрьский сельсовет          А.И.Тонких

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение № 1к постановлениюадминистрации сельскогопоселения Октябрьский сельсовет№ 68 от 17.11.2014г.
      Изменения в постановление администрации сельского поселения Октябрьский сельсовет № 59 от 06.12.2013 года  об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» 

 

 

 

1.     Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Октябрьский  сельсоветУсманского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Октябрьский сельсовет   Усманского муниципального района Липецкой области  на  2014-2020 годы»                           

 

 

 

 

ПАСПОРТ

муниципальной  программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Октябрьский  сельсовет   Усманского муниципального района Липецкой области  на  2014-2020 годы»

 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2014 – 2020 годы, без выделения этапов

Подпрограммы

1. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения  Октябрьский сельсовет в  2014-2020 годах".

2. "Развитие социальной сферы в сельском поселении  Октябрьский сельсовет  в 2014-2020 годах".

3."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения  Октябрьский  сельсовет в  2014-2020 годах".

4. "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения  Октябрьский сельсовет в  2014-2020 годах".

 

Цель муниципальной программы

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Октябрьский сельсовет

Индикатор цели

- Удовлетворенность населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных

Задачи муниципальной программы

1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

2. Создание  условий для развития человеческого потенциала.

3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.

4.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения.

Показатели задач

Показатель 1 задачи 1:

- Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, %

Показатель 2 задачи 1:

- Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %

 Показатель 3 задачи 1:

- Обеспеченность населения централизованным водоснабжением, %

Показатель 4 задачи 1:

- Объем внебюджетных источников, привлеченных на благоустройство, из расчета на 1 жителя поселения, тыс.руб./челПоказатель 1 задачи 2:- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %Показатель 2 задачи 2:- Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, %Показатель 3 задачи 2:- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед Показатель 1 задачи 3.-Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), в % к предыдущему годуПоказатель 1 задачи 4-Исполнение бюджета поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану, %Показатель 2 задачи 4- Количество  муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел

 

Объемы финансирования за счёт средств муниципального бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы

Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий,  финансируемых за счет средств муниципального  бюджета, прогнозно составят -  75451,1 тыс. руб., из них:

2014 год -  8695,9 тыс. руб.;

2015 год – 7044,2 тыс. руб.;

2016 год –  7287 тыс. руб.;

2017 год –   11977,5 тыс. руб.;

2018 год –  12135,3 тыс. руб.;

2019 год –  13859,7 тыс. руб.;

2020 год -  14451,5тыс. руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального  бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемый результат реализации муниципальной программы

Обеспечение в 2020 году к базовому 2013 году:

- показателя удовлетворенности населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных

 

 

 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ1)характеристика текущего состояния развития поселения, в том числе формулировки основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии  поселенияНа территории сельского поселения Октябрьский сельсовет  располагаются  2 села :с. Октябрьское, с.Аксай.          Общая площадь сельской территории составляет 16191,22 га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения  7561 га.            На территории поселения  имеются  следующие объекты  социальной сферы: ПУ-32, МБОУ СОШ с.Октябрьское, Кривский филиал МБОУ СОШ с. Октябрьское,  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый центр» одно отделение почтовой связи, девять магазинов, участковая больница, один ФАП, 2 парикмахерские, пункт по ремонту обуви, швейная мастерская, 5 пилорам  Состояние потенциала  поселения  является  определяющей предпосылкой   эффективного развития сельского  поселения  в рамках поставленных задач и достижения  намеченных целей . Имеющиеся  проблемы  формируют реестр первоочередных мероприятий , без которых  стратегическая и программная работа  становится затруднительной. Основные проблемы:- бюджет поселения не является самодостаточным;- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г.Усмань, Воронеж, Липецк);неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;- невысокая степень благоустроенности жилья.   Основные риски дальнейшего развития поселения:    - ухудшение демографической ситуации, "старение"  населения;    -  уменьшение  доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы .2) приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района  определены в Стратегическом плане социально-экономического развития   сельского поселения Октябрьский сельсовет до 2020 года. Это:

  -    повышение качества жизни населения;

  -    развитие реального сектора экономики;

  -    развитие малого бизнеса;

 - усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.

Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Октябрьский сельсовет.  

Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения (%  от числа опрошенных).

     Для достижения указанной  цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

2. Создание  условий для развития человеческого потенциала.

3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.

4.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения.

   Результатом решения поставленных задач станет  удовлетворенность населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных

 3) перечень подпрограмм,  сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы.Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие  подпрограммы:

  1. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения  Октябрьский сельсовет в  2014-2020 годах".

  2. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Октябрьский сельсовет  в 2014-2020 годах".

3."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения  Октябрьский сельсовет в  2014-2020 годах".

4. "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения  Октябрьский сельсовет в  2014-2020 годах".

 

 Подпрограмма 1. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения  Октябрьский сельсовет в  2014-2020 годах" направлена  на обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства посредством решения следующих задач:

-     1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.

     2. Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.    3. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения.

Подпрограмма 2. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Октябрьский сельсовет  в 2014-2020 годах"  направлена на  создание  условий для развития человеческого потенциала посредством решения следующих задач:

        1.Обеспечение эффективного функционирования объектов социальной сферы

  2. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях

 

  Подпрограмма 3. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения  Октябрьский сельсовет в  2014-2020 годах"  направлена на создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения ,по средством решения следующих задач:

    1.Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера.

    2. Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения.

     3. Обеспечение безопасности на водоемах.

     3.Сохранение экологической среды.

 

 

 Подпрограмма 4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения  Октябрьский сельсовет в  2014-2020 годах" направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения посредством решения следующих задач:

1.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения.

2.Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения.3. Повышение качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных  технологий.  4) краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программыСроки реализации Программы охватывают период 2014 – 2020 годов без выделения этапов.

  Результатом реализации Программы является создание к 2020 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.

   К ожидаемому  конечному результату  выполнения Программы  относятся  обеспечение в 2020 году к базовому 2013 году показателя удовлетворенности населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.

Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и целевым показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.Сведения об индикаторах цели и показателях задач Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе. 5) краткое описание ресурсного обеспечения за счёт бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программыФинансовое обеспечение реализации Программы в 2014-2020 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального  бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств районного, областного и федерального бюджетов.Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит  75451,1 тыс. руб., в том числе:

  -  подпрограммы 1. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения   Октябрьский  сельсовет в  2014-2020 годах" – 74355,6 тыс.руб;

 - подпрограммы 2. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Октябрьский сельсовет  в 2014-2020 годах"  - 659,0 тыс.руб;    -  подпрограммы 3. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения  Октябрьский сельсовет в  2014-2020 годах" – 120,0 тыс.руб;   - подпрограммы  4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения  Октябрьский сельсовет в  2014-2020 годах" – 320,5 тыс.руб. 6) анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.К основным рискам, способным оказать негативное влияние на результаты реализации Программы, можно отнести:     1.Социальные риски, связанные с вероятностью повышения социальной напряженности,  из-за неполной или недостоверной информации о предоставляемых услугах по реализации социальных мер в поселении. Минимизации данных рисков будет способствовать достаточная информированность населения  о существующих мерах социальной поддержки граждан.2.Финансово-экономическим риском является возможное уменьшение объема средств районного бюджета и средств бюджета Липецкой области, направляемых на предоставление мер, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании бюджета. Для уменьшения данного риска финансовое обеспечение мер социальной сферы необходимо формировать исходя из "пессимистического" прогноза развития экономической ситуации. Гарантией исполнения мероприятий является бюджетная обеспеченность основных мероприятий программы.3.Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении.К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы относятся:1. Планирование и прогнозирование. По мере необходимости вносятся изменения  в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.2. Формирование и использование современной системы мониторинга на всех стадиях реализации Программы.

 

7) мониторинг реализации муниципальной программы.Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Октябрьский сельсовет. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приоритетов Программы.Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы,  данных социологических опросов населения.

 

 Приложение 1к муниципальной программе«Устойчивое развитие сельской территории –сельского поселения Октябрьский сельсовет  Усманского муниципального района Липецкой области  на  2014-2020 годы»  Сведения об индикаторе  цели и показателях задач муниципальной программы«Устойчивое развитие сельской территории –  сельского поселения Октябрьский сельсоветУсманского муниципального района  Липецкой области  на  2014-2020 годы»         Таблица№ п/пНаименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятийЕдиница измеренияЗначения индикаторов и показателей2013 год(ожид.)2014год2015год2016 год2017 год2018год2019год2020 год

 

 

2456789101112

 

1

Цель муниципальной программы -  Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Октябрьский  сельсовет

 

Индикатор  цели

- Удовлетворенность населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения

 % от числа опрошенных50,051,052,054,055,057,058,060,0

 

1.1

Задача 1 муниципальной программы -  Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

 

Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы:

- Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения

%60,165,070,075,080,085,089,094,0

 

 

Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы:

- Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности

 %35,045,055,060,070,082,096,0100,0

 

 

Показатель 3 задачи 1 муниципальной программы:

- Обеспеченность населения централизованным водоснабжением

 %35,037,740,745,750,055,065,080

 

 

Показатель 4 задачи 1муниципальной программы :

- Объем внебюджетных источников, привлеченных на благоустройство, из расчета на 1 жителя поселения

 тыс.руб/чел00000,50,70,81,0

 

1.2

Задача   2  муниципальной программы – Создание  условий для развития человеческого потенциала

 

Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы:- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом %25,026,027,027,528,028,5

29,0

30,0

 

 

Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы:- Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях  %25,028,035,040,045,050,054,060,0

 

 

Показатель 3 задачи 2 муниципальной программы:- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фондед.307303303300290300300350

 

1.3

Задача 3 муниципальной программы - Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения

 

Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы

- Сокращение деструктивных событий (пожаров, чрезвычайных ситуаций)

в  %  к предыдущему году1001233,544,55

 

 

Задача 4 муниципальной программы - Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами

 

Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы-Исполнение бюджета поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану, % %100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0

 

 

Показатель 2 задачи 4

- Количество  муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел

  

чел.

01110111

 

2

Подпрограмма 1-  Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения  Октябрьский сельсовет в  2014-2020 годах

2.1

Задача  1 Подпрограммы 1 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры

 

Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 1

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог

км1,51,92,11,92,32,22,52,4

 

 

Основное мероприятие 1 Задачи 1 Подпрограммы 1-  ремонт и капитальный ремонт дорог,  содержание дорог, ремонт дворовых территорий

 

 

Показатель 2 Задачи 1 Подпрограммы 1Протяженность построенных (отремонтированных) водопроводных сетейкм16,63,2000,20,40,50,7

 

 

Основное мероприятие  2 Задачи 1 Подпрограммы 1- строительство (ремонт) водопроводных сетей, строительство  скважин

 

2.2

Задача 2 Подпрограммы 1 – Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

 

.

Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 1-Ежегодное снижение объема потребления бюджетных учреждений  от фактически потребленных в предшествующем году%3,03,03,03,03,03,03,03,0

 

 

Основное мероприятие 1 Задачи 2 Подпрограммы 1 -  замена отопительных приборов

 

 

2.3

Задача 3 Подпрограммы 1 - Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения

 

 

Показатель 1 Задачи 3 Подпрограммы 1

Количество  установленных (замененных)  светильников уличного освещения

ед.

     12

20303030201330

 

 

Основное мероприятие 1 Задачи 3 Подпрограммы 1-  Оплата за уличное освещение

 

 

 

Основное мероприятие 2 Задачи 3 Подпрограммы 1-  Установка (замена)  светильников уличного освещения

 

 

 

Показатель 2 Задачи 3 Подпрограммы 1

Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников

ед.-4030

40

4035

    35

50

 

 

Основное мероприятие  3 Задачи 3 Подпрограммы 1 –  текущее содержание и обустройство   объектов озеленения 

 

 

Показатель 3 Задачи 3 Подпрограммы 1

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

ед.2525151515202025

 

 

Основное мероприятие 4  Задачи 3 Подпрограммы 1-  приведение территории поселения в соответствие санитарным и эстетическим требованиям (содержание мест массового отдыха, обустройство детских площадок, содержание памятников, ограждений; приобретение малых архитектурных  форм, содержание кладбищ; организация  смотров-конкурсов по благоустройству и др.)

 

 

3

 

Подпрограмма 2. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Октябрьский сельсовет  в 2014-2020 годах".

3.1

Задача 1 Подпрограммы 2 -  Обеспечение эффективного функционирования объектов социальной сферы

 

 

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2

Площадь отремонтированных  учреждений социальной сферы

кв.м000015001800

 

Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2 – ремонт помещений зданий администрации поселения,  досугового центра

 

3.2

 

Задача 2 Подпрограммы 2 – Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях

 

 

Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 2

Количество участников культурно-досуговых  мероприятий

чел.31353300330035003500355035503600

 

Основное мероприятие 1 Задачи 2 Подпрограммы 2 – приобретение музыкальной аппаратуры, костюмов, устройство пандуса входа в здание досугового центра.

 

 

Показатель 2  Задачи 2 Подпрограммы 2

Количество участников спортивных мероприятий

чел550500500500650650750800

 

Основное мероприятие 2 Задачи 2 Подпрограммы 2 – приобретение  спортивного  инвентаря и одежды

 

 

Показатель 3  Задачи 2 Подпрограммы 2Площадь построенных (отремонтированных)  плоскостных спортивных сооружений кв.м00000000

 

Основное мероприятие 3 Задачи 2 Подпрограммы 2 – обустройство и ремонт спортивных площадок

 

 

Показатель 4 Задачи 2 Подпрограммы 2

Количество проведенных культурно - досуговых и спортивных мероприятий

 ед. 350360370380380390410450

 

Основное мероприятие 4 Задачи 2 Подпрограммы 2 – организация и проведение культурно - досуговых и спортивных мероприятий

 

 

4

Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения  Октябрьский  сельсовет в  2014-2020 годах".

4.1

Задача 1 Подпрограммы 3 – Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера

 

Показатель 1 задачи 1  Подпрограммы 3

Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС

 %100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0

 

Основное мероприятие  задачи 1  Подпрограммы 3 –  организация и проведение  мероприятий по ГО и  защите населения от ЧС природного и техногенного характера, приобретение спецсредств

4.2

Задача 2 Подпрограммы 3- Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения

 

Показатель 1 задачи 2  Подпрограммы 3

Количество проведенных занятий с населением по обеспечению мер пожарной безопасности

 

 ед 45555555

 

Основное мероприятие  задачи 2  Подпрограммы 3 –  организация и проведение  мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности, приобретение спецсредств

4.3

Задача 3 Подпрограммы 3- Обеспечение  безопасности на водоемах

 

Показатель 1 задачи 3  Подпрограммы 3

Количество проведенных занятий с населением по обеспечению безопасности на водоемах

 

ед33333445

 

Основное мероприятие  задачи 2  Подпрограммы 3 –  организация и проведение  мероприятий по  безопасности на водоемах, обустройство пляжей, приобретение спецсредств

4.4

Задача 4  Подпрограммы 3 – Сохранение экологической среды

 

Показатель 1 задачи 4  Подпрограммы 3

Количество проведенных экологических акций

 ед.12333445

 

Основное мероприятие  задачи 4  Подпрограммы 3 – организация и проведение экологических акций

5

Подпрограмма  4  -  Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  сельского поселения  Октябрьский  сельсовет в  2014-2020 годах".

5.1

Задача 1 Подпрограммы 4 – Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения

 

Показатель 1 задачи 1  Подпрограммы 4

Исполнение бюджета поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану

 

%100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0

 

Основное мероприятие   задачи 1  Подпрограммы 4 -    исполнение бюджета поселения  по доходам, без учета  безвозмездных поступлений

5.2

Задача 2 Подпрограммы 4 – Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения

 

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4- Количество  муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел чел.01

1

1

0

1

1

1

 

Основное мероприятие   задачи 2  Подпрограммы 4 – обеспечение непрерывного дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, в том числе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации

 

5.3

Задача 3 Подпрограммы 4 – Повышение качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий

 

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 4- Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами  %100,0100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Основное мероприятие 1  задачи 3  Подпрограммы 4 –

Заключение договоров  на получение консалтинговых услуг, предоставляемых ООО "Гарант-Сервис" (ООО "Консультант Плюс")

 

 

Основное мероприятие  2  задачи 3  Подпрограммы 4

Заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета

 

 

 

 Приложение 2к муниципальной программе«Устойчивое развитие сельской территории –сельского поселения Октябрьский сельсовет  Усманского муниципального района Липецкой области  на  2014-2020 годы»Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы"Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Октябрьский сельсоветУсманского муниципального района  Липецкой области  на  2014-2020 годы» за счет средств  бюджета поселения     Таблица
№ п/п Наименование подпрограмм, основных мероприятий Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)
    ГРБС РзПр ЦСР Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Муниципальная  Программа

«Устойчивое развитие сельской территории –  сельского поселения Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области  на  2014-2020 годы»

                     
      75451,1 8695,9 7044,2 7287 11977,5 12135,3 13859,7 14451,5

2

Подпрограмма 1

"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения  Октябрьский сельсовет в  2014-2020 годах"

                     
915 0000 0139999 74355,6 8631,4 6989,7 7232,5 11670,5 12020,3 13460,7 14350,5

2.1

Основные мероприятия

Подпрограммы 1:

                     

2.1.1

Мероприятие 1

Ремонт и капитальный ремонт дорог,  содержание дорог, ремонт дворовых территорий

915 0409 0139999 16354, 1753,7 1753,7 1875,8 2470,0 2830,3 2730,0 2940,5

2.1.2

Мероприятие 2

 Строительство (ремонт) водопроводных сетей (скважин)

915 0502 0139999 45500 5500 4000 4000 7500 7000 8500 9000

2.1.3

Мероприятие 4

Оплата за уличное освещение

 

915 0503 0139999 2840 360 360 360 360 450 470 480

2.1.4

Мероприятие 5

Установка (замена) светильников уличного освещения

 

915 0503 0139999                

2.1.5

Мероприятие 6

Текущее содержание и обустройство объектов озеленения

915 0503 0139999 8,0 - - - 2,0 2,0 2,0 2,0

2.1.6

Мероприятие 7

Приведение территории поселения в соответствие санитарным и эстетическим требованиям

915 0503 0139999 9653,6 1017,7 876 996,7 1338,5 1738 1758,7 1928

3

Подпрограмма 2.

"Развитие социальной сферы в сельском поселении Октябрьский  сельсовет  в

2014-2020 годах".

915 0000 0149999 659,0 4,0 3,0 3,0 245,0 46,0 327,0 28,0

3.1

Основные мероприятия Подпрограммы 2:

                     

3.1.1

Мероприятие 1

Ремонт помещений зданий администрации поселения, досугового центра, приобретение музыкальной аппаратуры, костюмов

915 1102 0149999 500,0 - - - 200,0 - 300,0 -

3.1.2

Мероприятие 2

Устройство пандуса и дверного проема  входа в здание МБУК Досугового центра

 

915

1102

0149999 30,0 4,0 26,0 - - - - -

3.1.3

Мероприятие 3

Приобретение спортивного инвентаря и одежды

915 1102 0149999 50,0 - - - 20,0 10,0 10,0 10,0

3.1.4

Мероприятие 4

Обустройство и ремонт спортивных площадок

915 1102 0149999 40,0 - - - 10,0 10,0 10,0 10,0

3.1.5

Мероприятие 5

Организация и проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий

915 1102 0149999 35,0 3,0 3,0 3,0 5,0 6,0 7,0 8,0

4

Подпрограмма 3

"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения  Октябрьский сельсовет в  2014-2020 годах".

915 0000 0129999 120,0 20,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0

4.1.

Основные мероприятия Подпрограммы 3:

                     

4.1.1

Мероприятие 1.Организация и проведение мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, приобретение спецсредств

915 0309 0129999 12,0 - - - 4,0   4,0 4,0

4.1.2

Мероприятие 2

Организация и проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности, приобретение спецсредств

915 0309 0129999 87,0 20,0 10,0 10,0 12,0 15,0 10,0

10,0

4.1.3

Мероприятие 3

Организация и проведение мероприятий по обеспечению  безопасности на водоемах, обустройство пляжей, приобретение спецсредств

915 0309 0129999 21,0 - - - 4,0 5,0 6,0 6,0

5

Подпрограмма  4  -  Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  сельского поселения  Октябрьский сельсовет в  2014-2020 годах".

915 0000 0119999 320,5 41,5 41,5 41,5 42,0 49,0 52,0 53,0

5.1

Основные мероприятия Подпрограммы  4:

                     

5.1.1

Мероприятие 1

Обеспечение непрерывного дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, в том числе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации

915 0113 0119999 33,0 5,0 5,0 5,0 - 6,0    

5.1.2

Мероприятие 2

Заключение договоров на получение консалтинговых услуг, предоставляемых ООО "Гарант-Сервис" (ООО "Консультант Плюс")

915 0113 0119999 188,0 24,0 24,0 24,0 28,0 28,0 30,0 30,0

5.1.3

Мероприятие 3

Заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета

 915

 

0113 0119999 99,5 12,5 12,5 12,5 14,0 15,0 16,0 17,0

 

 

Приложение 3к муниципальной программе«Устойчивое развитие сельской территории –сельского поселения Октябрьский  сельсовет  Усманского муниципального района Липецкой области  на  2014-2020 годы» Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы"Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Октябрьский сельсоветУсманского муниципального района  Липецкой области  на  2014-2020 годы»     Таблица
№ п/п Наименование подпрограмм Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс. руб.)
Всего 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельской территории –  сельского поселения Октябрьский сельсоветУсманского муниципального района  Липецкой области  на  2014-2020 годы»

 

 

Всего

75451,1

8695,98

7044,2

7287

11977,5

12135,3

13859,7

14451,5

федеральный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

районный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет

75451,1

8695,98

7044,2

7287

11977,5

12135,3

13859,7

14451,5

внебюджетные средства

0 0 0 0 0 0 0 0

2

Подпрограмма 1

"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения  Октябрьский сельсовет в  2014-2020 годах"

 

Всего

74355,6 8631,4 8631,4 7232,5 11670,5 12020,3 13460,7 14350,5

федеральный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

районный бюджет

               

местный бюджет

74355,6 8631,4 8631,4 7232,5 11670,5 12020,3

13460,7

14350,5

 

внебюджетные средства

0 0 0 0 0 0 0  

3.

 

Подпрограмма 2.

"Развитие социальной сферы в сельском поселении Октябрьский сельсовет  в 2014-2020 годах"

Всего

659,0 6,0 3,0 3,0 245,0 46,0 327,0 28,0

федеральный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

районный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет

659,0 6,0 3,0 3,0 245,0 46,0 327,0 28,0

внебюджетные средства

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Подпрограмма 3

"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения  Октябрьский сельсовет в  2014-2020 годах"

 

Всего

120,0 20,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0

федеральный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

районный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет

129,0 20,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0

внебюджетные средства

0 0 0 0 0 0 0 0

5.

Подпрограмма  4

" Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  сельского поселения  Октябрьский сельсовет в  2014-2020 годах"

Всего

320,5 41,5 41,5 41,5 42,0 49,0 52,0 53,0

федеральный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

районный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет

320,5 41,5 41,5 41,5 42,0 49,0 52,0 53,0

внебюджетные средства

0 0 0 0 0 0 0 0
     


 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 муниципальной программы

"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территориисельского поселения  Октябрьский сельсовет в  2014-2020 годах"

(далее – Подпрограмма)

 

Задачи подпрограммы

1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.

2. Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.3. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения

 

Показатели задач

 подпрограммы

- протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;- протяженность построенных (отремонтированных) водопроводных сетей, км;-ежегодное снижение объема потребления бюджетных учреждений  от фактически потребленных в предшествующем году, %;- количество  установленных (замененных)  светильников уличного освещения, ед.;- количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;- количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 – 2020 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования за счёт средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств  местного  бюджета  предположительно  составят всего  - 27305,6 тыс. руб., из них:

2014 год -  3021,4 тыс. руб.;

2015 год -  2849,7 тыс. руб.;

2016 год – 3092,5 тыс. руб.;

2017 год – 3960,5 тыс. руб.;

2018 год – 4720,3 тыс. руб.;

2019 год – 4640,7 тыс. руб.;

2020 год – 5020,5 тыс. руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного  бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году:

довести:

- удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 90 %;

- долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 100 %;

- обеспеченность населения централизованным водоснабжением –  до 90 %;

- объем внебюджетных источников, привлеченных на благоустройство, из расчета на 1 жителя поселения – до 1,0 тыс.руб./чел 

 

Текстовая часть Подпрограммы 

1) краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений  поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 163 лампы уличного освещения, в том числе в

с. Октябрьское - 150, в  Аксае – 13 .

     Отмечается высокая степень благоустройства территории.

.

   Основными  проблемами являются:

     - обеспечено централизованным водоснабжением всего  35%;

-   доля  дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет  60,1 %

    - отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного  бюджета.К мерам минимизации влияния риска  относятся:1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.2. Контроль выполнения  показателей  на всех стадиях реализации Подпрограммы.2) задачи,  показатели задач ПодпрограммыПодпрограмма является  инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:Показателями задач являются:

  - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, %

- доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %

- обеспеченность населения централизованным водоснабжением, %

- объем внебюджетных источников, привлеченных на благоустройство, из расчета на 1 жителя поселения, тыс.руб./чел3) сроки и этапы реализации подпрограммыСрок реализации Подпрограммы охватывает период 2014 – 2020 годов без выделения этапов. 4) характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий

   Мероприятие 1 Подпрограммы - ремонт и капитальный ремонт дорог,  содержание дорог, ремонт дворовых территорий;

   Мероприятие 2 Подпрограммы  строительство (ремонт) водопроводных сетей (скважин);

        Мероприятие 3 Подпрограммы - замена отопительных приборов;

  Мероприятие 4 Подпрограммы -  оплата за уличное освещение;

  Мероприятие 5 Подпрограммы -  установка (замена) светильников уличного освещения;

  Мероприятие 6 Подпрограммы - текущее содержание и обустройство объектов озеленения;

  Мероприятие 7 Подпрограммы - приведение территории поселения в соответствие санитарным и эстетическим требованиям.

 5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 гг. предположительно  составит всего 27305,6  тыс.руб., в том числе:за счет  средств местного бюджета -27305,6_ тыс.руб.за счет средств районного бюджета -  _____ тыс.руб.;за счет средств областного бюджета – _____ тыс.руб.за счет средств федерального бюджета – _____ тыс.руб.за счет внебюджетных средств - ______ тыс.руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 муниципальной программы

"Развитие социальной сферы в сельском поселении Октябрьский сельсоветв 2014-2020 годах"

(далее – Подпрограмма)

 

Задачи подпрограммы

1.Обеспечение эффективного функционирования объектов социальной сферы.

2. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях.

 

Показатели задач

 подпрограммы

- площадь отремонтированных, построенных учреждений социальной сферы, кв.м.;- количество участников культурно-досуговых, спортивных мероприятий,   чел;-площадь построенных плоскостных спортивных сооружений, кв.м;

- количество проведенных культурно-досуговых и спортивных мероприятий

  

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 – 2020 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования за счёт средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств  местного  бюджета предположительно  составят всего  - 659,0 тыс. руб., из них:

2014 год -  6,0 тыс. руб.;

2015 год -  3,0 тыс. руб.;

2016 год – 3,0 тыс. руб.;

2017 год –245,0 тыс. руб.;

2018 год –46,0 тыс. руб.;

2019 год – 327,0 тыс. руб.;

2020 год – 28,0 тыс. руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного  бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году:

довести:

- долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 30 %;- долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 60 %;- количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд  – до 50 ед  

 

 

 

 Текстовая часть Подпрограммы 

1) краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии  и повышении работоспособности человека отводится  специфической области человеческой деятельности- сфере физической культуры и спорта.  В сельском поселении имеется спортивный зал,  две спортивные площадки  ,хоккейная коробка,  в зимнее время  жителям села на прокат выдаются коньки, клюшки , лыжи.

Основными  проблемами  являются: - материально – техническая база организаций спортивно массовых мероприятий , оснащение их оборудованием, инвентарем  оставляет желать лучшего ;-  мало внимания уделяется  для вовлечение инвалидов  в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятий К основному риску  реализации Подпрограммы  является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного  бюджета.К мерам минимизации влияния рисков относятся:1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.2. Контроль выполнения  показателей  на всех стадиях реализации Подпрограммы.2) задачи,  показатели задач ПодпрограммыПодпрограмма является  инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

  1.Обеспечение эффективного функционирования объектов социальной сферы

  2. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых, спортивных мероприятиях

Показателями задач являются:  - площадь отремонтированных, построенных учреждений социальной сферы, кв.м.;  - количество участников культурно-досуговых, спортивных мероприятий,   чел;  -площадь построенных плоскостных спортивных сооружений, кв.м;

  - количество проведенных культурно-досуговых и спортивных мероприятий

3) сроки и этапы реализации подпрограммыСрок реализации Подпрограммы охватывает период 2014 – 2020 годов без выделения этапов.4) характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий

     Мероприятие 1 - ремонт помещений зданий администрации поселения, досугового центра

  Мероприятие 2 - - приобретение музыкальной аппаратуры, костюмов

  Мероприятие 3 - приобретение спортивного инвентаря и одежды

  Мероприятие 4 - обустройство и ремонт спортивных площадок

  Мероприятие 5 - организация и проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий

5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииОбщий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 гг. предположительно  составит всего 655,0  тыс.руб., в том числе:за счет  средств местного бюджета -  655,0 тыс.руб.за счет средств районного бюджета -  _____ тыс.руб.;за счет средств областного бюджета – _____ тыс.руб.за счет средств федерального бюджета – _____ тыс.руб.за счет внебюджетных средств - ______ тыс.руб

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3  муниципальной программы

" Обеспечение безопасности человека и природной среды на территориисельского поселения  Октябрьский сельсовет в  2014-2020 годах"

(далее – Подпрограмма)

 

Задачи подпрограммы

1.Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера.

2. Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения.

3.Сохранение экологической среды.

Показатели задач

 подпрограммы

- доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;

- количество проведенных занятий с населением по обеспечению мер пожарной безопасности, ед.;

- количество проведенных экологических субботников

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 – 2020 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования за счёт средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств  местного  бюджета предположительно  составят всего  - 129,0 тыс. руб., из них:

2014 год -  20,0 тыс. руб.;

2015 год -  10,0 тыс. руб.;

2016 год – 10,0 тыс. руб.;

2017 год –20,0 тыс. руб.;

2018 год – 20,0 тыс. руб.;

2019 год – 20,0 тыс. руб.

2020 год – 20,0 тыс. руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного  бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году:

сократить  деструктивные события (пожары), чрезвычайные ситуации) – до 5 ед.

  _____________

 

 

  Текстовая часть Подпрограммы 

1) краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

  Программа обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, предупреждение и ликвидация  чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременное осуществление комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь  и размеров ущерба окружающей среде.

 

Основными  проблемами являются-развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий ЧС;- риск возникновения ЧС для населения  в сельском поселении, подверженных воздействию  неблагоприятных факторов;  Основным риском  реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного  бюджета. К мерам минимизации влияния риска относятся:1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.2. Контроль выполнения  показателей  на всех стадиях реализации Подпрограммы. 2) задачи,  показатели задач ПодпрограммыПодпрограмма является  инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач: Показателями задач являются:

  - доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;

- количество проведенных занятий с населением по обеспечению мер пожарной безопасности, ед.;

- количество проведенных экологических субботников

 3) сроки и этапы реализации подпрограммыСрок реализации Подпрограммы охватывает период 2014 – 2020 годов без выделения этапов. 4) характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий

   Мероприятие 1 - организация и проведение мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, приобретение спецсредств

   Мероприятие 2 -организация и проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности, приобретение спецсредств

   Мероприятие 3 организация и проведение мероприятий по обеспечению  безопасности на водоемах, обустройство пляжей, приобретение спецсредств

   Мероприятие 4 -организация и проведение экологических  акций

 5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 гг. предположительно  составит всего 120,0  тыс.руб., в том числе:за счет  средств местного бюджета -  120,0 тыс.руб.за счет средств районного бюджета -  _____ тыс.руб.;за счет средств областного бюджета – _____ тыс.руб.за счет средств федерального бюджета – _____ тыс.руб.за счет внебюджетных средств - ______ тыс.руб

ПАСПОРТ

Подпрограммы 4  муниципальной программы

"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения  Октябрьский сельсовет в  2014-2020 годах".

 (далее – Подпрограмма)

 

Задачи подпрограммы

1.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения.

2.Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения

 

Показатели задач

 подпрограммы

- исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений,  к утвержденному плану, %- количество  муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

 

 

2014 – 2020 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования за счёт средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств  местного  бюджета предположительно  составят всего  - 324,5 тыс. руб., из них:

2014 год – 44,5 тыс. руб.;

2015 год -  41,5 тыс. руб.;

2016 год – 41,5 тыс. руб.;

2017 год – 42,0 тыс. руб.;

2018 год – 49,0 тыс. руб.;

2019 год -52,0 тыс. руб.;

2020 год –53,0 тыс. руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного  бюджета на очередной финансовый год и плановый период

 

 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году

исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений,  к утвержденному плану – до 100 %.

 

 

       Текстовая часть Подпрограммы

1) краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

 Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств  4382,6 тыс.руб; безвозмездных поступлений 3402,4 тыс. руб.  Основными  проблемами являются:-   из-за недостатка  собственных доходов  исполнение  программы в полном объемене возможно ; Основными  рискам реализации Подпрограммы являются:

- уменьшение сбора собственных доходов;

- недофинансирование мероприятий программы.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.2. Контроль выполнения  показателей  на всех стадиях реализации Подпрограммы.2) задачи,  показатели задач ПодпрограммыПодпрограмма является  инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:Показателями задач являются:  - исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений,  к утвержденному плану, %        - количество  муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел3) сроки и этапы реализации подпрограммыСрок реализации Подпрограммы охватывает период 2014 – 2020 годов без выделения этапов.4) характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий

   Мероприятие 1 - обеспечение непрерывного дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, в том числе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

   Мероприятие 2 - заключение договора на получение консалтинговых услуг, предоставляемых ООО "Гарант-Сервис" (ОО О "Консультант Плюс")

    Мероприятие 3 - заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета

5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииОбщий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 гг. предположительно  составит всего 320,5  тыс.руб., в том числе:за счет  средств местного бюджета -  320,5 тыс.руб.за счет средств районного бюджета -  _____ тыс.руб.;за счет средств областного бюджета – _____ тыс.руб.за счет средств федерального бюджета – _____ тыс.руб.за счет внебюджетных средств - ______ тыс.руб

Тонких
Алексей Иванович

глава администрации