ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения Октябрьский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации
с. Октябрьское
02.06.2017 г. № 63
О внесении изменений в постановление № 16 от 18.02.2016 г «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы»
Рассмотрев изменения в предоставленную муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Октябрьский сельсовет № 16 от 18.02.2016 г «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы»
Глава администрации сельского
поселения Октябрьский сельсовет А.И.Тонких
Приложение 1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Октябрьский сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2020 годы»
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Октябрьский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы»
Таблица
№ п/п |
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|||||||||||||||
базовый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||
1 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Октябрьский сельсовет |
|||||||||||||||||
2 |
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опрошенных |
52 |
53 |
55 |
57 |
59 |
60 |
||||||||||
3 |
Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения |
|||||||||||||||||
4 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |
% |
69 |
70 |
71 |
72 |
75 |
80 |
|
|||||||||
5 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
55 |
60 |
62 |
65 |
67 |
70 |
|
|||||||||
6 |
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях |
% |
38 |
39 |
40 |
42,5 |
42,7 |
43 |
|
|||||||||
7 |
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
22 |
24 |
28 |
30 |
40 |
50 |
|
|||||||||
8 |
Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
|
||||||||||||||||
9 |
Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
% к предыдущему году |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
|
|||||||||
10 |
Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Октябрьский сельсовет в 2016-2020 годах".
|
|
||||||||||||||||
11 |
Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления |
|
||||||||||||||||
12 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации |
чел. |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
|||||||||
13 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|||||||||
14 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Октябрьский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
2819,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
|
|||||||||
местный бюджет |
Х |
2819,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
|
|||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||
15 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
2027 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
|
|||||||||
местный бюджет |
Х |
2027 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
|
|||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||
16 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс.руб |
Х |
725 |
725,0 |
725,0 |
725,0 |
725,0 |
|
|||||||||
местный бюджет |
Х |
725 |
725,0 |
725,0 |
725,0 |
725,0 |
|
|||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||
17 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
|
Всего, тыс.руб |
Х |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
|
|||||||||
местный бюджет
|
Х |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
|
|||||||||||
18 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Октябрьский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
52,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|
|||||||||
местный бюджет |
Х |
52,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|
|||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||
19 |
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
2819,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
|
|||||||||
местный бюджет |
Х |
2819,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
|
|||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||
20 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Октябрьский сельсовет в 2016-2020 годах".
|
|||||||||||||||||
21 |
Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
|||||||||||||||||
22 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
% |
80 |
85 |
90 |
92 |
95 |
100 |
|
|||||||||
23 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|||||||||
районный бюджет
|
Х |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|||||||||||
24 |
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|||||||||
районный бюджет
|
Х |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|||||||||||
25 |
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|||||||||
районный бюджет
|
Х |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|||||||||||
26 |
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Октябрьский сельсовет в 2016-2020 годах
|
|
||||||||||||||||
27 |
Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|
||||||||||||||||
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |
км |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
1,0 |
|
||||||||||
28 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1804 |
1850 |
1850 |
1850 |
1850 |
|
|||||||||
районный бюджет |
Х |
1804 |
1850 |
1850 |
1850 |
1850 |
|
|||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||
29 |
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
30 |
Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |
|
||||||||||||||||
31 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|||||||||
32 |
Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
ед. |
10 |
10 |
12 |
14 |
15 |
17 |
|
|||||||||
33 |
Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
ед. |
30 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
|
|||||||||
34 |
Показатель 4 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок
|
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|||||||||
35 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1208 |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
|
|||||||||
местный бюджет |
Х |
1208 |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
|
|||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||
36 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1208 |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
|
|||||||||
местный бюджет |
Х |
1208 |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
|
|||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||
37 |
Задача 3 Подпрограммы 3 – Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
38 |
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования |
% |
Х |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|||||||||
39 |
Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 3 «Разработка проекта по внесению изменений в генеральный план сельского поселения и правила землепользования и застройки населенных пунктов сельского поселения Октябрьский сельсовет: с. Октябрьское, с. Аксай, п. Анненка, п. Мещерка. |
Всего, тыс.руб |
Х |
40,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
|
|||||||||
местный бюджет |
Х |
40,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
|
|||||||||||
|
областной бюджет
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||
40 |
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
500,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
|
|||||||||
местный бюджет |
Х |
160,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
|
|||||||||||
районный бюджет |
Х |
340,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
|
|||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||
41 |
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Октябрьский сельсовет в 2016-2020 годах".
|
|||||||||||||||||
42 |
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
|||||||||||||||||
43 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
ед. |
38 |
50 |
100 |
110 |
120 |
130 |
|
|||||||||
44 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа |
ед. |
253 |
260 |
270 |
275 |
290 |
300 |
|
|||||||||
45 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Октябрьский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
2365 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
|
|||||||||
местный бюджет |
Х |
1922 |
1957 |
1957 |
1957 |
1957 |
|
|||||||||||
районный бюджет |
Х |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
|
|||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||
46 |
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
|
|||||||||
районный бюджет |
Х |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
|
|||||||||||
47 |
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Всего, тыс.руб |
Х |
1922 |
1957 |
1957 |
1957 |
1957 |
|
|||||||||
местный бюджет |
Х |
1922 |
1957 |
1957 |
1957 |
1957 |
|
|||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||
48 |
Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
|||||||||||||||||
49 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий |
ед. |
8 |
|
15 |
20 |
25 |
30 |
|
|||||||||
50 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Октябрьский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|||||||||
местный бюджет
|
Х |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|||||||||||
51 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Октябрьский сельсовет
|
Всего, тыс.руб |
Х |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|||||||||
местный бюджет
|
Х |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|||||||||||
52 |
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего, тыс.руб |
Х |
2365,0 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
|
|||||||||
местный бюджет
|
Х |
1822 |
1957 |
1957 |
1957 |
1957 |
|
|||||||||||
районный бюджет
|
Х |
443 |
443 |
4443 |
443 |
443 |
|
|||||||||||
53 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс.руб |
Х |
8236,5 |
8440,5 |
8440,5 |
8440,5 |
8440,5 |
|
|||||||||
местный бюджет |
Х |
7236,5 |
7495,5 |
7495,5 |
7495,5 |
7495,5 |
|
|||||||||||
районный бюджет |
Х |
910,0 |
945,0 |
945,0 |
945,0 |
945,0 |
|
|||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||
13.08.2024.
07.08.2024.
20.06.2024.
13.09.2024.
20.08.2024.
27.06.2024.
Тонких
Алексей Иванович
глава администрации