ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20 ноября 2023 года с. Октябрьский № 128
О внесении изменений в постановление
администрации сельского поселения
Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района
от 18.02.2016 г. № 16
В целях обеспечения увязки стратегического и бюджетного планирования, на основании Устава, администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района от 18.02.2016 г. № 16 «Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы" следующие изменения:
1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления слова «2016-2026» заменить на «2016-2026»;
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского
поселения Октябрьский сельсовет А.И.Тонких
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Октябрьский сельсовет
от 20.11.2023 г № 128
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения
Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2026 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
на 2016 -2025 годы»
(далее Программы)
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы |
2016 – 2026 годы, без выделения этапов |
Подпрограммы |
1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Октябрьский сельсовет в 2016-2026 годах". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Октябрьский сельсовет в 2016-2026 годах". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Октябрьский сельсовет в 2016-2026 годах". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Октябрьский сельсовет в 2016-2026 годах".
|
Цель муниципальной Программы |
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Октябрьский сельсовет |
Индикатор цели |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных |
Задачи муниципальной Программы |
1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
Показатели задач |
Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году |
Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят – 38971,8 тыс. руб., из них: 2016 год – 3080,9 тыс. руб.; 2017 год – 3380,8тыс. руб.; 2018 год – 3380,8 тыс. руб.; 2019 год – 3380,8 тыс. руб.; 2020 год – 3980,8тыс. руб. 2021 год- 5060,8 тыс. руб. 2022 год- 6415,5 тыс. руб. 2023 год- 3530,8 тыс. руб. 2024 год- 3380,8 тыс. руб. 2025 год - 3380,8 тыс. руб. 2026 год - 3380,8 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы |
Обеспечение в 2026 году к базовому 2015 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных |
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1)характеристика текущего состояния развития поселения, в том числе формулировки основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения
На территории сельского поселения Октябрьский сельсовет располагаются 4 населенных пункта :
с. Октябрьское, с.Аксай, поселок Анненка, поселок Мещерка.
Общая площадь сельской территории составляет 16191,22 га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 7561 га.
На территории поселения имеются следующие объекты социальной сферы: ПУ-32, МБОУ СОШ с.Октябрьское, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый центр» одно отделение почтовой связи, девять магазинов, офис врача общей практики, отделение сбербанка, аптека, ФАП в с. Аксай, 2 кафе, сельскохозяйственный рынок «Октябрьский», 3 парикмахерские, швейная мастерская, 5 пилорам, сетевые магазины «Пятерочка» и «Магнит» 2 торговых павильона «Экоптица».
Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей .
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий , без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г.Усмань, Воронеж, Липецк);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
2) приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития сельского поселения определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Октябрьский сельсовет до 2024 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Октябрьский сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения (% от числа опрошенных).
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
2. Создание условий для развития человеческого потенциала.
3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.
4.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения.
Результатом решения поставленных задач станет удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Октябрьский сельсовет в 2016-2026 годах".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Октябрьский сельсовет в 2016-2026 годах".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Октябрьский сельсовет в 2016-2026 годах".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Октябрьский сельсовет в 2016-2026 годах".
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2026 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2024 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2026 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 65660,5 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Октябрьский сельсовет в 2016-2026 годах" – 26023,5 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Октябрьский сельсовет в 2016-2026 годах"- 18,0 тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Октябрьский сельсовет в 2016-2026 годах"- 16604,0 тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Октябрьский сельсовет в 2016-2026 годах" – 23015,0 тыс.руб;
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Октябрьский сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Октябрьский сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2026 годы»
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Октябрьский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы»
Таблица
№ п/п |
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
базовый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
1 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Октябрьский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
2 |
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опрошенных |
52 |
53 |
55 |
57 |
59 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||||||||||
3 |
Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
4 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |
% |
69 |
70 |
71 |
72 |
75 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
||||||||||
5 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
55 |
60 |
62 |
65 |
67 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
||||||||||
6 |
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях |
% |
38 |
39 |
40 |
42,5 |
42,7 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
||||||||||
7 |
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
22 |
24 |
28 |
30 |
40 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||||||||
8 |
Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
9 |
Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
% к предыдущему году |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||
10 |
Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Октябрьский сельсовет в 2016-2026 годах". |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
11 |
Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
12 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации |
чел. |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
13 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
14 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Октябрьский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
2819,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
||||||||||
местный бюджет |
Х |
2819,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
15 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
2027 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
||||||||||
местный бюджет |
Х |
2027 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||
16 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс.руб |
Х |
725 |
725,0 |
725,0 |
725,0 |
725,0 |
725,0 |
725,0 |
725,0 |
725,0 |
725,0 |
725,0 |
||||||||||
местный бюджет |
Х |
725 |
725,0 |
725,0 |
725,0 |
725,0 |
725,0 |
725,0 |
725,0 |
725,0 |
725,0 |
725,0 |
||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||
17 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
|
Всего, тыс.руб |
Х |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
||||||||||
местный бюджет
|
Х |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
||||||||||||
18 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Октябрьский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
52,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
||||||||||
местный бюджет |
Х |
52,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||
19 |
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
2819,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
||||||||||
местный бюджет |
Х |
2819,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
2900,5 |
||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||
20 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Октябрьский сельсовет в 2016-2026 годах". |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
21 |
Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
22 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
% |
80 |
85 |
90 |
92 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
23 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||||
районный бюджет
|
Х |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||||||
24 |
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||||
районный бюджет
|
Х |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||||||
25 |
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||||
районный бюджет
|
Х |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||||||
26 |
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Октябрьский сельсовет в 2016-2026 годах |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
27 |
Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог
|
Км |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||||||||||
28 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1804 |
1850 |
1850 |
1850 |
1850 |
1850 |
1850 |
1850 |
1850 |
1850 |
1850 |
||||||||||
районный бюджет |
Х |
1804 |
1850 |
1850 |
1850 |
1850 |
1850 |
1850 |
1850 |
1850 |
1850 |
1850 |
||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||
29 |
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
30 |
Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
31 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||||
32 |
Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения
|
ед. |
10 |
10 |
12 |
14 |
15 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
||||||||||
33 |
Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников
|
ед. |
30 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
||||||||||
34 |
Показатель 4 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||||
35 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"
|
Всего, тыс.руб |
Х |
1208 |
1300 |
1300 |
1300 |
1051 |
1300 |
3033,7 |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
||||||||||
местный бюджет |
Х |
1208 |
1300 |
1300 |
1300 |
24,5 |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
242,5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||
36 |
|
федеральный бюджет |
Х |
|
|
|
|
565.0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
37 |
Задача 4 Подпрограммы 3 : «Организация обустройства мест досуга населения - (реализация проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением)» Обустройство спортивной площадки с. Октябрьское
|
Всего, тыс.руб |
|
|
|
|
|
1051 |
|
1733,7 |
2287,6 |
|
|
|
||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
31,53 |
|
520,1 |
686,3 |
|
|
|
||||||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
60,7 |
80,1 |
|
|
|
||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
565.0 |
|
1152,9 |
1521,2 |
|
|
|
||||||||||||
38
|
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"
|
Всего, тыс.руб |
Х |
1208 |
1300 |
1300 |
1300 |
1051 |
1300 |
1300 |
3587,6 |
1300 |
1300 |
1300 |
||||||||||
местный бюджет |
Х |
1208 |
1300 |
1300 |
1300 |
24.5 |
1300 |
1300 |
1986,3 |
1300 |
1300 |
1300 |
||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
242,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||
39 |
Задача 3 Подпрограммы 3 – Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
40 |
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования |
% |
Х |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
41 |
Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 3 «Разработка проекта по внесению изменений в генеральный план сельского поселения и правила землепользования и застройки населенных пунктов сельского поселения Октябрьский сельсовет: с. Октябрьское, с. Аксай, п. Анненка, п. Мещерка. |
Всего, тыс.руб |
Х |
40,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
||||||||||
местный бюджет |
Х |
40,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
||||||||||||
42 |
областной бюджет
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
43 |
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
500,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
2263,7 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
||||||||||
местный бюджет |
Х |
160,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
700,1 |
180,0 |
180,0 |
|
|
||||||||||||
районный бюджет |
Х |
340,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60,7 |
- |
- |
- |
|
||||||||||||
44 |
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Октябрьский сельсовет в 2016-2026 годах". |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
45 |
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
46 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд
|
ед. |
38 |
50 |
100 |
110 |
120 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
||||||||||
47 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа
|
ед. |
253 |
260 |
270 |
275 |
290 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
||||||||||
48
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Октябрьский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
2365 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
2501 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
||||||||||
местный бюджет |
Х |
1922 |
1957 |
1957 |
1957 |
1957 |
1957 |
2052 |
1957 |
1957 |
1957 |
1957 |
||||||||||||
районный бюджет |
Х |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||
49 |
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения
|
Всего, тыс.руб |
Х |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
||||||||||
районный бюджет |
Х |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
||||||||||||
50 |
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|
Всего, тыс.руб |
Х |
1922 |
1957 |
1957 |
1957 |
2556,9 |
1957 |
2052 |
1957 |
1957 |
1957 |
1957 |
||||||||||
местный бюджет |
Х |
1922 |
1957 |
1957 |
1957 |
2556,9 |
1957 |
2052 |
1957 |
1957 |
1957 |
1957 |
||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||||||
51 |
Капитальный ремонт здания ДК
|
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
1680,0 |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||||
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
84,0 |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
1595,0 |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||||||
52 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы дома культура с. Октябрьское Усманского района
|
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
|
|
1300,0 |
150,0 |
- |
|
- |
||||||||||
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
|
- |
||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
|
|
1300,0 |
150,0 |
- |
|
- |
||||||||||||
53 |
Задача 1 Подпрограммы 4 ремонт помещений МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Октябрьский сельсовет»
|
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
599,9 |
|
- |
- |
- |
|
- |
||||||||||
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
599,9 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|||||||||||
Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
54 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий |
ед. |
8 |
|
15 |
20 |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||||||||
55 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Октябрьский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||||||||||
местный бюджет
|
Х |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||||||||||||
56 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Октябрьский сельсовет
|
Всего, тыс.руб |
Х |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
10,0 |
||||||||||
местный бюджет
|
Х |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
10,0 |
||||||||||||
57 |
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего, тыс.руб |
Х |
2365,0 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
|
2400 |
||||||||||
местный бюджет
|
Х |
1822 |
1957 |
1957 |
1957 |
1957 |
1957 |
1957 |
1957 |
1957 |
|
1957 |
||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
443 |
443 |
4443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
|
443 |
||||||||||||
58 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс.руб |
Х |
8236,5 |
8440,5 |
8440,5 |
8440,5 |
9040,4 |
10120,5 |
9740,5 |
10878,1 |
8440,5 |
|
8440,5 |
||||||||||
местный бюджет |
Х |
7236,5 |
7495,5 |
7495,5 |
7495,5 |
8095,4 |
7579,5 |
7495,5 |
8181,8 |
7495,5 |
|
7495,5 |
||||||||||||
районный бюджет |
Х |
910,0 |
945,0 |
945,0 |
945,0 |
945,0 |
2540,0 |
945,0 |
945,0 |
945,0 |
|
945,0 |
||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1300,0 |
230,1 |
- |
|
- |
||||||||||||
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
сельского поселения Октябрьский сельсовет в 2016-2026 годах".
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
|
Задачи Подпрограммы |
1.Повышение качества муниципального управления
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 31925,7 тыс. руб., из них: 2016 год – 2819,5 тыс. руб.; 2017 год – 2900,5 тыс. руб.; 2018 год – 2900,5 тыс. руб.; 2019 год – 2900,5 тыс. руб.; 2020 год – 2651,5 тыс. руб.; 2021 год – 2900,5 тыс. руб.; 2022 год – 3001,7 тыс. руб.; 2023 год – 2900,5 тыс. руб.; 2024 год – 2900,5 тыс. руб.; 2025 год – 2900,5 тыс. руб.; 2025 год – 2900,5 тыс. руб.; 2026 год - 2900,5 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %.
|
Текстовая часть Подпрограммы
основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 3846,0 тыс. руб.; безвозмездных поступлений- 5370 тыс. руб.
Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Октябрьский сельсовет"
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит:
всего - 29025,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 26124,7 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - __0___ тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – __0___ тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы
"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории
сельского поселения Октябрьский сельсовет в 2016-2026 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Тонких Алексей Иванович |
Задачи Подпрограммы |
1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2026 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 30,0 тыс. руб., из них: 2016 год – 0 тыс. руб.; 2017 год – 3,0 тыс. руб.; 2018 год – 3,0 тыс. руб.; 2019 год – 3,0 тыс. руб. 2020 год – 3,0 тыс. руб. 2021 год – 3,0 тыс. руб. 2022 год – 3,0 тыс. руб. 2023 год – 3,0 тыс. руб. 2024 год – 3,0 тыс. руб. 2025 год – 3,0 тыс. руб.; 2026 года- 3,0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2026 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 0 ед.
|
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит всего 30,0 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета - 0 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 18,0 тыс.руб
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы
"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Октябрьский сельсовет в 2016-2026 годах"
(далее – Подпрограммы)
Задачи Подпрограммы |
1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2.Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства 3.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км; Показатель 1 задачи 2 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования, %; Показатель 1 задачи 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2026 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 220141,6 2016 год – 1804 тыс. руб.; 2017 год – 1850,0 тыс. руб.; 2018 год – 1850,0 тыс. руб.; 2019 год – 1850,0 тыс. руб.; 2020 год – 1850,0 тыс. руб.; 2021 год – 1850,0 тыс. руб.; 2022 год – 1850,0 тыс. руб.; 2023 год – 3587,6 тыс. руб.; 2024 год – 1850,0 тыс. руб.; 2025 год – 1850,0 тыс. руб.; 2026 год – 1850,0 тыс. руб.;
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2026 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 100 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 80 %;
|
Текстовая часть Подпрограммы
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 263 лампы уличного освещения, в том числе в с. Октябрьское - 248, в Аксае – 15 .
Отмечается высокая степень благоустройства территории. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет – 35,6 км.
Отмечается высокая степень благоустройства территории.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 31 % домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 65,1 %;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
2. Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства.
Показателями задач являются:
1. Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;
2. Доля разработки основного документа градостроительного зонирования, %;
3.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;
4. Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;
5. Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;
6. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.
1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2.Основное мероприятие задачи 2 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
3.Основное мероприятие задачи 3 – «Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов и территориальных зон»
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит всего 220141,6,0 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета –0 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета – 22041,6 тыс.руб.
за счет средств областного бюджета – 0 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы
"Развитие социальной сферы в сельском поселении Октябрьский сельсовет
в 2016-2026 годах"
(далее – Подпрограммы)
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, ед |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2026 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 25746,2 тыс. руб., из них: 2016 год – 2365,0тыс. руб.; 2017 год – 2400,0тыс. руб.; 2018 год – 2400,0 тыс. руб.; 2019 год – 2400,0 тыс. руб.; 2020 год – 2400,0 тыс. руб.; 2021 год - 4080,0 тыс. руб.; 2022 год – 2501,2 тыс. руб.; 2023 год – 2400,0 тыс. руб.; 2024 год – 2400,0 тыс. руб.; 2025 год – 2400,0 тыс. руб.; 2026 год – 2400,0 тыс. руб.;
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 50 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 43 %; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд – до 130 ед |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры в с Октябрьское, в котором осуществляется показ цифрового кино; 1 библиотека.
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, хоккейная коробка.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;
3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Октябрьский сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Октябрьский сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2026 гг.
предположительно составит всего 25746,6 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 9755,9 тыс.руб.
за счет районного бюджета – 11815,0 тыс.руб.
за счет средств областного бюджета -95,1 тыс.руб.
13.08.2024.
07.08.2024.
20.06.2024.
13.09.2024.
20.08.2024.
27.06.2024.
Тонких
Алексей Иванович
глава администрации